1.负责临空经济区党建工作和组织工作,规划、协调和指导党员教育、管理和发展。研究、指导全区党员队伍建设。负责党代表的联系服务工作。组织开展新时期党的建设和理论研究。
2.负责临空经济区工会、共青团等群团工作。
3.负责指导协调人才引进、培训和管理等工作。拟订干部教育规划,坚持以考促学,督导、协调全区的干部教育工作。具体组织区直部门一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训,指导干部培训基地、师资队伍建设。
4.负责临空经济区党员干部思想政治工作和精神文明建设。指导各乡镇、区直部门领导班子的思想作风建设。
5.负责临空经济区机构编制和人事管理工作,负责全区推行公务员制度和组织实施全区参照公务员法管理方面的工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,研究拟订全区公务员管理政策规定并组织实施,指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
6.负责临空经济区所属事业单位专业技术人员的继续教育培训和职称申报工作。
7.负责临空经济区劳动争议调处、仲裁工作。
8.负责临空经济区劳动保障监察,完善相关协商协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作。
9.负责临空经济区被征地农民安置和社会保险等工作,会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
10.负责临空经济区劳动就业管理。
二、机构设置情况
鄂州临空经济区组织人事局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构,正科级规格,预算由单位本级预算组成。实有人员30人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)财政拨款收支预算总体情况
2024年组织人事局一般公共预算财政拨款收入为10110.69万元,支出为10110.69万元,无政府性基金收支安排。支出包括:项目支出9721.57万元,基本支出389.12万元。
(二)部门收支预算总体安排情况
1.2024年部门预算总收入10110.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10110.69万元,其他收入0万元;上年结转0万元。比2023年预算增加4788.87万元,增长89.99%。
2.2024年部门预算总支出10110.69万元。其中:基本支出389.12万元,项目支出9721.57万元。比2023年预算增加4788.87万元,主要原因:城乡居民养老保险待遇发放资金5022.48万元调整到我局发放,人员经费精简252.93万。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款资金安排机关运行经费预算30万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算1.2万元。比2023年预算增加0.2万,其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,本年度没有安排出国(境)。
(二)公务接待费预算1.2万元。
(三)公务用车购置费0万元,本年度没有购置公务用车。
(四)公务用车运行费0万元。
六、政府采购预算安排情况
2024年部门政府采购预算支出合计0万元。其中:货物类采购0万元,服务类采购0万元,工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2023年12月31日,我单位资产原值41.13万元,其中:固定资产原值41.13万元,占100%。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量0辆(由区党政办统一管理)。
八、重点项目预算绩效情况
2024年,预算支出10110.69万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、15个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
《政府性基金预算支出表》为空表。
(二) 对其他情况的说明:
一般公共预算财政拨款支出预算情况
2024年一般公共预算财政拨款支出预算10110.69万元,其中:当年预算10110.69万元;上年结转0万元。主要安排情况如下:
1.人员经费359.12万元,统一编列入组织人事局预算。
2.公用经费30.00万元,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出,主要用于部门日常运转。
3.其他项目经费9721.57万元。主要用于:基层党建项目支出、干部档案建设、劳务派遣人员经费、公益岗人员经费、医疗救助资金、城乡居民养老待遇支出、社会保险资金、就业项目资金、工会活动支出、团委、关工委等支出。
十、项目支出安排情况
2024年项目支出9721.57万元,其中:一般公共预算本年拨款9721.57万元、结转结余0万元。具体使用情况如下:
(一)预算项目1(部门运转经费)10.8万元;
(二)预算项目2(人员经费)2451.6万元;
(三)预算项目3(党建经费)218.00万元;
(四)预算项目4(干部人才经费)71.85万元;
(五)预算项目5(团委经费)25.55万元;
(六)预算项目6(就业经费)878.95万元,
(七)预算项目7(工会经费)79.26万元;
(八)预算项目8(机关工会经费)40.92万元;
(九)预算项目9(关工委经费)7.00万元;
(十)预算项目10(机关党建工作经费)1.2万元;
(十一)预算项目11(文明创建工作经费)2.4万元;
(十二)预算项目12(医保经费)730.20万元;
(十三)预算项目13(居保经费)5035.28万元;
(十四)预算项目14(劳动监察经费)136.7万元;
(十五)预算项目15(交警购买服务经费)31.92万元。
十一、专业名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政拨款收入。
(四)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。