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2026年鄂州市临空经济区经济发展局(人社医保)预算编报说明

来源:     发布时间:2026-01-09

  一、部门单位主要职责 

  1.负责临空经济区劳动争议调处、仲裁工作。 

  2.负责临空经济区劳动保障监察,完善相关协商协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作。 

  3.负责临空经济区被征地农民安置和社会保险等工作,会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 

  4.负责临空经济区劳动就业管理。 

  二、机构设置情况 

  鄂州临空经济区组织人事局部门预算由单位本级预算组成。实有人员26人。 

  三、预算收支及增减变化情况  

  (一)财政拨款收支预算总体情况 

  2026年组织人事局一般公共预算财政拨款收入为5329.29万元,支出为5329.29万元,无政府性基金收支安排。支出包括:项目支出5329.29万元,基本支出0.00万元。 

  (二)部门收支预算总体安排情况 

  1.2026年部门预算总收入5329.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5329.29万元,其他收入0万元;上年结转0万元。2026年预算增加568.59万元,增加11.94% 

  2.2026年部门预算总支出5329.29万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出5329.29万元。比2025年预算增加568.59万元,主要原因:城乡居民养老保险享待人员增加,以及待遇标准提高 

  四、机关运行经费安排情况 

  2026年财政拨款资金安排机关运行经费预算0万元。 

  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况  

  2026年财政拨款资金安排三公经费预算0万元。比2025年预算减少0万元。 

  (一)因公出国(境)费预算0万元,本年度没有安排出国(境)。 

  (二)公务接待费预算0万元。 

  (三)公务用车购置费0万元,本年度没有购置公务用车。 

  (四)公务用车运行费0万元。 

  六、政府采购预算安排情况 

  2026年部门政府采购预算支出合计0万元。其中:货物类采购0万元,服务类采购0万元,工程类0万元。 

  七、国有资产占用情况 

  截至20251231日,我单位资产原值0万元,其中:固定资产原值0万元。截至20241231日,本单位公务用车保有量0辆(由区党政办统一管理)。 

  八、重点项目预算绩效情况 

  2026年,预算支出5329.29万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。 

  九、其他需要说明的情况 

  对空表的说明: 

  《政府性基金预算支出表》为空表。 

  对其他情况的说明: 

  一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  2026年一般公共预算财政拨款支出预算5329.29万元,其中:当年预算5329.29万元;上年结转0万元。 

  主要安排情况如下: 

  1.项目经费8251.34万元。主要用于:基层党建项目支出、干部档案建设、劳务派遣人员经费、公益岗人员经费、医疗救助资金、城乡居民养老待遇支出、社会保险资金、就业项目资金、工会活动支出、团委、关工委等支出。 

  十、项目支出安排情况 

  2026年项目支出5329.29万元,其中:一般公共预算本年拨款5329.29万元、结转结余0万元。具体使用情况如下:  

  (一)预算项目1(就业经费)305.6万元; 

  (二)预算项目2(就业专项经费)284.12元; 

  (三)预算项目3(居保经费)3812.58万元; 

  (四)预算项目4(劳动监察经费)146.5万元; 

  (五)预算项目5保经费)780.49万元; 

  十一、专业名词解释 

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。 

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。 

  (三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。 

  (四)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。 

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 

  (七)三公经费:纳入财政一般公共预算管理的三公经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。 

  (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

附件1:经发局(人社医保)部门预算草案报表.xls

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